2016年度漳州市芗城区行政服务中心管理委员会部门决算说明

芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-08-03 发布机构:芗城区数字办  稿源: 
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按照《漳州市芗城区财政局关于批复漳州市芗城区行政服务中心管理委员会2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔201777号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

 (一)负责区行政服务中心的日常管理;

(二)负责对进驻各部门、进驻事项的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核;

(三)负责对进入行政服务中心的各项便民服务活动的监督管理;

(四)负责对部门分中心和各镇(街道)便民服务中心的业务指导和监督检查;

(五)承担本级政府赋予的其他职责。

二、部门预算单位基本情况

芗城区行政服务中心管理委员会设4个内设机构,其中:列入

2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政服务中心管理委员会

 行政

 4

2

三、部门主要工作任务

2016年,区行政服务中心管理委员会各机构主要任务是:                    

(一)办公室:负责中心管委会日常事务管理,以及会务、文秘、档案、宣传、信息、保密、后勤保障及接待等工作;负责对外联络、政务公开和人大议案、政协提案办理等工作;负责做好干部人事工作;负责中心管委会的财务管理工作,编制财务预算;会同相关部门做好中心精神文明和文化建设;负责中心的公共安全管理、秩序管理以及物业管理;管理中心财产;负责中心收费处的管理。

(二)业务股:1负责协调、指导各进驻窗口单位审批和公共服务业务工作;负责制定审批和公共服务各个环节的具体规范,形成标准体系;负责窗口业务的监督检查和考评工作;负责和管理中心的综合窗口、导办台、96123服务台工作;会同督查股协调解决中心窗口因业务受理引发的争议、纠纷等问题;协助做好对各单位进驻中心工作人员的考评以及管理。2负责对部门分中心和各镇(街道)便民服务中心的业务指导和监督检查;会同督查股对部门分中心和各镇(街道)便民服务中心运行情况、工作效率、服务质量等进行监督检查和考评。

(三)督查股:负责各部门进驻中心窗口工作人员办事效率、服务质量的督促检查、考勤考评以及表彰奖励等工作;负责组织对窗口单位的综合考评、公众评议以及表彰奖励工作;受理群众来信来访和办件投诉,并按有关规定做好信访投诉件的办理、落实和反馈;负责协调因业务受理引发的争议、纠纷等问题。

(四)信息技术股:负责电子政务、网上审批、网上公开及中心互联网站等电子应用管理;负责与省、市有关部门以及区直机关、各镇(街道)的联网,做好网络维护、网络安全工作;负责中心机房及网络系统的管理和维护;负责办公电脑以及LED显示系统、监控系统等相关设备的管理、运行、维护和升级工作;负责中心网络系统的安全保密工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)行政服务中心标准化建设持续深入开展。

(二)推进镇(街)政务服务体系标准化建设。。

四、2016年决算收支总体情况

2016行政服务中心管理委员会年初结转和结余32.90万元,本年收入 81.20万元,本年支出70.46万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.65万元。

(一)2016本年收入81.20万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入81.20万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0元。

(二)2016本年支出70.46万元,具体情况如下:

1. 基本支出70.46万元。其中,人员支出57.04万元,公用支出13.42万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 70.46 万元。

     (一)2010306(政务公开审批)65.19万元。主要用于一般公共服务支出.

(二)2120101(行政运行)1.21万元。主要用于日常运行公用经费支出。

     (三)2100501(行政单位医疗):1.11万元.主要用于人员经费支出。

(四)2100503(公务员医疗补助):0.95万元.主要用于人员经费支出。

(五)2210201(住房公积金):1.99万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元.

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出13.42万元。 

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       附件2收入决算表(公开)

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表